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2019年最新最全税收优惠政策节税高达80%!

税收优惠政策是国家利用税收调节经济的具体手段,国家通过税收优惠政策、可以扶持某些特殊地区、产业、企业和产品的发展,促进产业结构的调整和社会经济的协调发展。西部很多地方都有按照其缴纳税款的一定比例给予返还的政策。一些企业类型可以进行核定征收,从而减轻其税收负担。

税收优惠的概念

税收优惠是国家利用税收杠杆对经济运行进行调控的一种手段,它是主权国家为实现一定的社会政治或经济目的,通过制定倾斜性的税收法律、法规、政策来豁免或减少经济行为或经济成果的税收负担的行为。税收优惠政策体现的是作为主体的国家与社会集团、社会成员之间的一种特定的收入分配关系,它是国家财政收入的主要形式和调节经济的重要杠杆。

税收优惠的具体政策

国内某些地区为了发展当地经济,会通过税收优惠政策来吸引创业者。

1、税收扶持返还最高70%,减轻企业税负

税收优惠是吸引创业者注册公司的第一大因。入驻园区的企业,可享受按每月的税收返还:企业交纳的增值税、企业所得税、可享受地方留存部分30%-70%的当地政府税收返还奖励政策

举个例子A企业2018年缴纳增值税(营改增企业)5000万元,缴纳企业所得税2000万元,个人所得税500万元。增值税地留50%,企业所得税地留40%,在此基础上,企业的增值税、企业所得税和个人所得税均可以享受70%的当地政府税收返还资金扶持。

计算方式:企业应交税金=增值税5000+企业所得税2000=7000万企业返还资金=(5000*50%+2000*40%)*70%=2310(万元)即:入驻我们园区的A企业,可以减少纳税额2310万元。

2、个人独资企业享受所得税核定征收

个人独资企业享受核定,核定行业利润率,核定后总税负低至6%左右。

3、总部经济招商模式

不需要企业实体搬迁到我们园区办公就可以享受到这样的税收政策。一站式服务,园区区办理企业的一切事宜都交给我们处理,法人可以无需到场,详情请咨询刘老师 18108308538 微信同号。

案例解析:企业是如何通过税务筹划减少纳税的?

案例一:将新业务选址在我们园区,直接享受税收优惠所有公司适用

即直接在园区注册成立独立核算公司,适合新公司、公司新业务版块、老业务板块剥离等情况,依法纳税,所缴纳的每一笔税收都有财政的扶持奖励。。

案例二:在我们园区成立结算公司,将公司利润归属到税收优惠区

某实体店联锁机构,在我们园区成立一家商贸公司A,再用A分别在全国各地开分公司,用分公司在当地开店,结算归属到母公司A,用A开票,这样全国实体店的税收都在园区结算。集团类的公司,直接在园区成立一个结算公司,把当地或者全国业务利润归属到园区结算。

案例三:在我们园区成立分公司,统一开取各地业务的发票

北京XX公司A,在开发区成立“北京XX公司(XX分公司)”B,全国各地业务用B开票,税收转移到园区。这样同时也保证了B与A的关联性(分公司与母公司)。

案例四:进行股权激励时,将有限合伙企业设在园区

企业被激励人在开发区成立有限合伙,分红或者退出时个人所得税按照GP税率执行5%—35%;LP税率执行20%,同时享受园区退税。

案例五:个人独资企业

某设计公司在我园区成立设计工作室,从而不用缴纳有限公司的企业所得税,工作室核定之后主要税负组成为:增值税+附加税+个人所得税,总税负低至6%,比有限公司节约80%税负。

企业发展离不开税收基本筹划,古代有抱负的统治者都会十分关心税收,税收是一个国家发展的重要收入来源,明智的企业家都会将税务筹划列入规划。

只要将企业注册到我们工业园区优惠政策地,可享受增值税、企业所得税30%-60%的财政奖励。高管、分红等个税奖励比例可达80%,纳税大户可“一事一议”。详情联系刘经理:18108308538(微信同号),另外可以注册个人独资,核定征收后综合税负低至6%。

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